注会CPA考试专栏☉整理注册会计师了解内部控制时为获取有关内部控制设计和执行的审计证据的相关问题讨论及资料分享,并提供注册会计师了解内部控制时为获取有关内部控制设计和执行的审计证据的相关资讯

  • 2014年再学审计(完整版)

    在按照审计准则的规定执行审计工作时,注册会计师有...(二)通过设计和实施恰当的应对措施,针对评估的由于...的识别和应对过程,为降低舞弊风险而建立的内部控制。...[详细]

    2016-8-20
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  • ...菩提/念念有生灭四相/弹指刹间几轮回

    ·2011年注册会计师考试成绩查询(全国入口已公布) ·...★重点:P442 2.获取有关资料 ★重点:P442 3....(一)了解内部控制的设计⑴-⑶(二)评价内部控制设计...[详细]

    2016-9-23
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  • 2014年再学审计(完整版)

    获取证据证实资产负债表中所列银行存款是否存在,了解...在按照审计准则的规定执行审计工作时,注册会计师有...的识别和应对过程,为降低舞弊风险而建立的内部控制。...[详细]

    2016-9-1
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  • .../念念有生灭四相/弹指刹间几轮回

    ★重点:P442 2.获取有关资料 ★重点:P442 3....⑤注册会计师虽然有责任在执行盈利预测审核业务时,对...(一)了解内部控制的设计⑴-⑶(二)评价内部控制设计...[详细]

    2016-8-10
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  • ...欢迎请进五年磨一剑,终于全部过关

    循环的内部控制,在此基础上对该业务循环的会计报表...A注册会计师在设计与存货项目相关的审计程序时,确定...获取有关期末存货数量和状况的充分、适当的审计证据...[详细]

    2006-7-19
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  • ...做一下有银子送(权当给大伙练练手

    C、 注册会计师应当对拟信赖的针对特别风险的控制在...利用在了解被审计单位及其环境时获取的有关( abcd ...哪些风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计...[详细]

    2016-8-21
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  • 历年试题(2001-2006)

    12、为了获取有关控制风险的证据,注册会计师通常选择...C.接受委托,为被审计单位设计内部控制制度 D.与被...1、在执行审计业务时,不论委托人是谁,注册会计师均...[详细]

    2013-7-12
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  • ... 模拟题 背书★☆★☆★☆

    注册会计师应当实施控制测试,以获取内部控制运行有效...分析程序是注册会计师执行财务报表审计业务时运用的一...(1)在了解内部控制后,如认为Y公司内部控制设计合理...[详细]

    2016-2-14
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  • ...欢迎请进五年磨一剑,终于全部过关

    A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行...C.长期借款的会计记录与授权和执行等方面明确职责...应该实施适当的审计程序以获取有关本期期初存货余额...[详细]

    2015-9-21
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  • ... 模拟题 背书★☆★☆★☆

    下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计...注册会计师可通过了解管理层对内部控制设计的态度、...注册会计师在了解内部控制时通常不涉及内部控制的执行...[详细]

    2016-9-26
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  • ... 模拟题 背书★☆★☆★☆

    注册会计师在了解内部控制时通常不涉及内部控制的执行...有的是与特定认定有关,有的与整体广泛有关。3.【...(1)在了解内部控制后,如认为Y公司内部控制设计合理...[详细]

    2016-8-12
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  • ...,是不是真的?我今年不考审

    B、 注册会计师是否拟获取审计证据,以确定内部控制在...A、 设计和执行内部控制以防止或发现舞弊是管理层的...179、下列有关内部控制措施中,能够有效防范货币资金...[详细]

    2016-7-16
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  • ...学习2006年全国注册会计师考试课程

    (一)注册会计师已具备执行业务所需要的独立性和专业...评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,识别...了解被审计单位及其环境是必要程序,特别是为注册会计...[详细]

    2015-12-27
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  • 2001年注册会计师全国统一考试《审计》试题

    A.重新了解内部控制 B.重新执行符合性测试 C.重新...12、为了获取有关控制风险的证据,注册会计师通常选择...15、甲注册会计师审计B公司长期借款业务时,为确定“...[详细]

    2016-8-16
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  • 2011年注会---审计 习题集

    这意味着注册会计师在评价有关审计证据、得出审计...设计和执行内部控制以防止或发现舞弊才是管理层的...(2)在业务流程层面了解内部控制时,A注册会计师拟...[详细]

    2016-10-8
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  • ... 模拟题 背书★☆★☆★☆

    在运用审计抽样时,甲注册会计师遇到下列问题,请代为...仅实施实质性分析程序不足以获取有关特别风险的充分...设计内部控制属于与审计业务不相容的业务,会计师事务...[详细]

    2016-5-14
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  • ...欢迎请进五年磨一剑,终于全部过关

    6.付款审批与付款执行【考点六】付款业务的内部控制...在对L公司累计折旧进行审计时,A注册会计师拟结合...获取有关期末存货数量和状况的充分、适当的审计证据...[详细]

    2015-12-3
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  • ...欢迎请进五年磨一剑,终于全部过关

    它是指注册会计师首先根据他所掌握的有关被审计单位...控制测试→再评CR→修订审计计划(修改将要执行的实质...相关性是指与审计目标相关(如果是了解内部控制或测试...[详细]

    2016-10-10
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  • 新版十万个为什么!24(谢绝跟帖!!!)

    原因 在制定存货监盘计划时,注册会计师应当了解被审计单位与存货相关的内部控制,...10 首次接受委托,已获取本期期末存货余额的充分、适当的审计证据时,为获取有关...[详细]

    2015-12-18
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  • ...竹推荐中,请各位不要跟帖)

    还可了解企业账面反映所欠银行债务的情况,并有助于...·【考后讨论专区】2013年注册会计师考试《审计》科目...第一考点,是解决内部控制的设计\执行\缺陷\风险,...[详细]

    2016-9-25
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注册会计师了解内部控制时为获取有关内部控制设计和执行的审计证据的

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