会计从业_会计职称考试专栏☉整理内部控制与会计披露相关问题讨论及资料分享,并提供内部控制与会计披露相关资讯

  • 内部控制

    论坛首页 微讲座 学员心声 嘉宾访谈 会计职称 注册会计师 税务师 评估/造价师 ...内部控制 由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程...[详细]

    2016-10-3
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  • 内部控制的内容与内部审计的内容的区别--(财经法规...

    内部控制的内容与内部审计的内容的区别内部控制的内容内部审计的内容内部环境治理结构财务审计资产、负债、权益的真实性、合法性、效益性审计机构设置会计报表反映的会计...[详细]

    2016-10-28
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  • 内部控制的四个原则是什么?

    重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。内部控制应当涵盖企业内部涉及会计工作的各项业务及相关岗位,还应当针对业务处理过程中的...[详细]

    2016-10-28
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  • 关于出纳的内部控制

    会计从业资格 会计继续教育快速回复主题 关于出纳的内部控制 您尚未登录,发表回复前请输入学员代码和密码,或点击这里注册新代码。 学员代码: 密码: 忘记密码 高...[详细]

    2016-10-29
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  • 教你如何审查企业内外账?

    内部控制由控制环境、会计系统和控制程序三要素组成。 A、在控制环境中,管理当局经营管理的观念、方式和风格、是否存在内部审计、外部影响等,都对是否设“账外账”...[详细]

    2016-10-19
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  • 会计从业资格考试财经法规简答题及答案

    (1)会计法律。是指由全国人民代表大会及其常委会经过一定立法程序制定的有关会计...20.简述我国内部控制的方法。答我国内部控制的方法包括一是不相容职务相分离控制...[详细]

    2016-10-23
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  • 习题及错题(电算化)

    【例题·多选题】会计电算化方式下,与会计工作相关的内部控制形式可以是( )。 A.人工与计算机相结合 B.无需人工控制 C.控制措施融入会计信息系统 D.控制范围更...[详细]

    2016-10-28
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  • 2014年会计从业资格证《财经法规》第一章知识点 汇总

    (7)接受企业财务会计报告的组织或者个人,在企业财务会计报告未正式对外披露前,应当...单位内部会计监督本质是一种内部控制制度。 追逐梦想,永不言弃! 引用 回复 收...[详细]

    2016-9-1
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  • 2014全国会计从业《财经法规》机考冲刺试卷(4)

    会计机构保管会计档案的专职人员不得由单位出纳人员担任。这是内部控制制度的要求...(2)由于公司董事长兼总经理杰克居住在英国,为提高信息披露效率,经公司董事会研究...[详细]

    2016-10-26
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  • 2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位

    内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]

    2016-10-6
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  • 《财经法规》第一章精选习题及答案解析(5)

    第1题:.除会计师事务所外,从事代理记账业务的机构...B.某上市公司没有在财务会计报告中披露为其他单位提供...第3题:简述我国内部控制的方法。 解析: 答:我国...[详细]

    2016-10-7
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  • 2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位

    内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]

    2016-9-4
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  • 2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位

    内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]

    2016-9-26
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  • 2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位

    内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]

    2016-7-17
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  • 2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位

    内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]

    2016-9-2
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  • 内部生成会计资料无纸化的规定

    该条明确规定,可以无纸化管理的内部生成会计资料有会计凭证、账簿和辅助性会计资料...在设计上应当有防篡改机制,包括对数据库的加密,对各类系统操作权限的分离控制等...[详细]

    2016-10-26
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  • 【让错题华丽转身】 财经与法规 内部控制

    【让错题华丽转身】 财经与法规 内部控制 论坛等级:白金会员 (多选题)建立单位内部会计监督的基本内容和要求有() C、明确对会计资料进行内部审计的办法和程序 D...[详细]

    2016-10-16
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  • 2016会计从业资格《会计电算化》高频考点速记

    6.XBRL以互联网和跨平台操作为基础,专门用于财务报告编制、披露和使用,用于非结构...在会计电算化方式下,与会计工作相关的内部控制制度也将发生明显的变化。内部控制...[详细]

    2016-11-1
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  • 会计电算化知识点总结笔记

    会计信息载体不同;记账规则不完全相同;账务处理流程类型存在差别;内部控制制度不...披露和使用的计算机语言,用于非结构化数据尤其是财务信息的集成、交换和最大化...[详细]

    2016-10-28
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  • 企业内部控制的目标包括哪些?

    ·互动交流 正保财务软件| 老师专区| 嘉宾访谈| 休闲娱乐| 招聘求职| 会计新人...行政事业单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用...[详细]

    2016-10-28
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