注会CPA考试专栏☉整理对被审计单位的内部控制政策是否有效相关问题讨论及资料分享,并提供对被审计单位的内部控制政策是否有效相关资讯

  • [求助]了解被审计单位的内部控制是否是了解被审计...

    在了解被审计单位及其环境,了解被审计单位的内部控制时,在业务流程层面了解和评价内部控制,在执行完一系列的审计程序,获得审计证据后,要求初步评价和风险评估,此时的...[详细]

    2016-4-24
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  • 审计做错的那些题

    财务报表审计业务时,应当重视被审计单位对衍生金融...关心宏观经济走势以及货币、财政等方面的宏观经济政策...D.控制测试是确定内部控制运行是否有效,从而确定实质...[详细]

    2015-12-28
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  • 审计做错的那些题

    人民法院应当告知其对会计师事务所和被审计单位一并提起诉讼;选项C,会计师事务...发现蓝海科技公司的各项内部控制政策和程序都比较健全有效,于是将其重大错报风险...[详细]

    2016-6-30
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  • 审计做错的那些题

    财务报表审计业务时,应当重视被审计单位对衍生金融...D.控制测试是确定内部控制运行是否有效,从而确定实质...会计政策是否发生变更 引用 回复 收藏 送鲜花 求助...[详细]

    2016-6-25
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  • 被审计单位的目标、战略以及相关经营风险

    经营风险源于对被审计单位实现目标和战略产生不利影响...此类风险评估过程是被审计单位内部控制的组成部分。...·社区中心 社区公告| 政策解答| 学员心声 ·考试...[详细]

    2016-6-28
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  • 微学习笔记——2014审计顺利考试

    目标和内部控制政策和程序后,方可确定从哪些方面获取关于控制是否有效运行的审计...5.对被审计单位财务业绩的衡量和评价 6.被审计单位内部控制。 2015年目标:中级...[详细]

    2016-3-31
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  • 多选6.24

    ·社区中心 社区公告| 政策解答| 学员心声 ·考试...C.对内部控制有效性的测试结果是否可信 D.对重要性...在实施审计程序的过程中,随着对被审计单位了解获取了...[详细]

    2016-3-8
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  • 最后几天必看的审计知识!

    判断某事项对财务报表使用者是否重大,是在考虑财务报表使用者整体共同的财务信息...注册会计师应当考虑被审计单位的“经营环境、内部控制的有效性、账户或交易的性质...[详细]

    2016-6-27
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  • 非财务报告内部控制的重大缺陷

    二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对发现的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 罗斯柴尔...[详细]

    2015-12-4
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  • [原创]去年的旧贴子,记录了一些学习过程和体会,希...

    “凭证和记录”,注册会计师通过了解被审计单位的“...业务循环的内部控制;然后,在此基础上对本业务循环...审批订单是否符合企业的销售政策,比如是否符合该产品...[详细]

    2016-2-23
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  • 练习打字啰(审计篇)

    2.被审计单位的性质3.被审计单位对会计政策的选择和运用4.被审计单位的目标、...的有效性发表意见,注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的...[详细]

    2016-6-28
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  • 微学习笔记——2014审计顺利考试

    3.通过实施进一步审计程序,注册会计师对被审计单位及其经营所了解的情况发生变化。...目标和内部控制政策和程序后,方可确定从哪些方面获取关于控制是否有效运行的审计...[详细]

    2015-12-26
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  • 2014,亲爱的自己你打算努力了吗?

    审批了解客户的信用情况,确定是否符合企业的赊销政策...c.检查:指注师①(检查内容1)对被审计单位内部(来源...(2)内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱...[详细]

    2016-4-9
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  • [原创]去年的旧贴子,记录了一些学习过程和体会,希...

    ·社区中心 社区公告| 政策解答| 学员心声 ·考试...含义:是指注册会计师对被审计单位重要的比率或趋势...1)相关的内部控制是有效的;2)预计差错率较低;3)...[详细]

    2016-6-25
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  • [原创]去年的旧贴子,记录了一些学习过程和体会,希...

    口头证据是被审计单位职员或其他有关人员对注册会计...为了确定内部控制的执行是否有效,对控制风险进行适当...控制测试主要测试被审计单位内部控制政策和程序设计的...[详细]

    2016-5-16
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  • 2014,亲爱的自己你打算努力了吗?

    内部控制目标 登记入账的销售交易确系已经发货给真实...审批了解客户的信用情况,确定是否符合企业的赊销政策...(例:注师对被审计单位人员执行的存货盘点或控制活动...[详细]

    2016-2-5
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  • 开始复习2010年最后一科的学习。欢迎大家一起学习...

    内部审计通常对单位内部组织采用定期或不定期审计,时间安排比较灵活;而注册会计师...2.质量控制制度设计是否适当,运行是否有效; 3.质量控制政策和程序应用是否得当...[详细]

    2015-9-24
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  • 开始复习2010年最后一科的学习。欢迎大家一起学习...

    控制制度中的政策和程序是相关、适当的,并正在有效...考虑到小型会计师事务所可能缺乏适当的内部资源,小型...师审计通常是定期审计,每年对被审计单位的财务报表...[详细]

    2016-6-25
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  • 练习打字啰(审计篇)

    但通过采取适当的质量控制政策和程序,对审计工作进行...但目的并非对被审计单位的 内部控制的有效性发表意见...控制测试的目的是评价控制是否有效运行;细节测试的...[详细]

    2016-6-22
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  • 练习打字啰(审计篇)

    控制测试是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定...控制测试的目的是评价控制是否有效运行;细节测试的...并对被审计单位经营活动中可能发生的重大错报风险...[详细]

    2016-6-28
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对被审计单位的内部控制政策是否有效

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