注会CPA考试报名专栏☉整理注册会计师内部控制体系相关问题讨论及资料分享,并提供注册会计师内部控制体系相关资讯
【第二波】司法机关内部控制检查报告
内部控制检查报告中国注册会计师考试全体考生: 我们接受委托,对中国注册会计师协会(以下简称中注协)2011年的泄题事件内部控制进行检查。 一、中注协对内部控制的责任 ...[详细]
...:企业内部控制具体规范)
此外,在2009年课件没出来之前可以先去听由**会计在线制作的2008年注册会计师...我现在不知道企业内部控制制度有哪些?是如何制定的?为什么会制定这些内部控制?...[详细]
...:企业内部控制具体规范)
此外,在2009年课件没出来之前可以先去听由**会计在线制作的2008年注册会计师...比如说,教材谈到要求考生掌握如何评价被审计单位内部控制的设计和执行的有效性。...[详细]
...过程和体会,希望对大家有些帮助~
本教材从第十章开始,每一章按照每一业务循环来介绍注册会计师审计实务,注册会计师要了解每一业务循环的内容,通过了解业务循环去了解内部控制,评价内部控制的缺陷,...[详细]
2013年注会考试之我的审经税财---相信自己,努力提...
或者雇佣四大会计师事务所或投资银行对公司的内部控制体系进行诊断、发现相关薄弱...或根据注册会计师的判断,为使财务报表在所有重大方面实现公允反映,需要对金额、...[详细]
会计信息失真问题分析
论坛首页 微讲座 学员心声 嘉宾访谈 会计职称 注册会计师 税务师 评估/造价师 ...建立健全 企业 内部控制制度,建立完善的内部控制体系,对提高会计信息具有十分重要...[详细]
审计客观题题目及答案
4.在合理保证的直接报告业务中,A注册会计师认为提出鉴证结论的正确方式是 ( )。 A.明确提及责任方和标准,如“我们认为,责任方作出的‘根据×标准,内部控制在所有...[详细]
...-相信自己,努力提高自己,通过考试
论坛首页 微讲座 学员心声 嘉宾访谈 会计职称 注册会计师 税务师 评估/造价师 ...或者雇佣四大会计师事务所或投资银行对公司的内部控制体系进行诊断、发现相关薄弱...[详细]
圆梦2006!
一、注册会计师审计是指注册会计师依法接受委托,对被审计单位的会计报表及其相关...A.质量控制是会计师事务所内部控制体系的核心 B.质量控制是会计师事务所赢取社会...[详细]
2013年注会考试之我的审经税财---相信自己,努力提...
具体有标题、收件人、引言段、管理层责任段、注册会计师责任段、(导致XX意见事项段)、意见段、强调事项段、其它事项段。 对于财务报表中必须披露事项:根据《企业...[详细]
...2015年年报审计情况快报(第三期)
后的内部控制运行能够满足最短运行时间,根据中国证监会企业内部控制规范体系实施...注册会计师相应的未将高升科技公司纳入内部控制审计的范围。这种情况不构成审计...[详细]
...的内部控制 多选(4)
4、甲公司是一家大型国企,已经按照相关规定建设自身的内部控制体系,并开始运行。...会计 会计职称 | 注册会计师 | 税务师 | 高级会计师 会计从业 | 经济师...[详细]
FOR CHINA CPA---
《注册会计师全国统一***纲——专业阶段考试(2012年度...(4)了解被审计单位的内部控制(5)评估重大错报风险...19.了解短期预算的意义、体系和编制方法,能够编制企业...[详细]
审计做错的那些题
选项C由于审计测试技术和被审计单位内部控制制度的局限性,不能苛求注册会计师发现和披露财务报表中的所有错报。选项D属于注册会计师的欺诈行为。3 . [多选题] ...[详细]
2011年注会考试复习内部控制的局限性
(二)C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 5.内部控制无论如何设计和执行...[详细]
刘国峰老师的课,很惊艳呐,大家听了没?
2014年注册会计师备考已经拉开序幕,为了帮助广大考生提前做好备考准备,打好基础,...知名上市公司和大中型企业集团提供企业会计准则体系和企业内部控制规范体系培训与...[详细]
...:企业内部控制具体规范)
第一条 为了指导企业规范财务报告编制,防范企业不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响,保证会计信息的真实可靠,根据《企业内部控制规范——基本规范》和国家有关...[详细]
...:企业内部控制具体规范)
杨老师提到要掌握《内部会计控制规范》,贴出来,大家学习。内部会计控制规范—基本...制度的规定,对外投资取得的股利以及其他收益,均应当纳入企业会计核算体系,严禁账...[详细]
2003年注册会计师全国统一考试《审计》试题及答案
2003年注册会计师全国统一考试《审计》试题及答案 一、单项选择题(本题型共5大题,15小题,每小题1分,共15分。每小题只有一个正确答案,请从每小题的备选答案...[详细]
审计做错的那些题
6 . [解答题] ABC会计师事务所的A和B注册会计师,对XYZ股份有限公司2010年度财务报表审计,在了解该公司的内部控制时,了解到下表所列内部控制,请指出这些内部控制...[详细]
注册会计师内部控制体系
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