注会CPA考试报名专栏☉整理注册会计师内部控制审计相关问题讨论及资料分享,并提供注册会计师内部控制审计相关资讯

  • ...怎样看审计的内容增减和能力等级!

    近日,财政部公布了2015年注册会计师考试大纲,给正保会计网校各位学员提供了今年注会复习总的思路。具体说到各科目的考试大纲情况,今年的注会审计科目的考试大纲变化有...[详细]

    2016-4-16
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  • 【我们一起奋斗的注会100天】审计

    √日期测试内容(完成在下方打“√”)能力等级教材练习课件总结(一)审计环境7.151.注册会计师审计职业特点 (1)注册会计师审计的起源与发展1√√√ (2)注册会计...[详细]

    2015-12-28
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  • 坚决抵制重考

    拟出具否定的审计报告。请改错: 内部控制审计报告 全国参考的55万名考生:按照《中注协内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中注协及...[详细]

    2015-10-25
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  • 【我们一起奋斗的注会100天】审计

    √日期测试内容(完成在下方打“√”)能力等级教材练习课件总结(一)审计环境7.151.注册会计师审计职业特点 (1)注册会计师审计的起源与发展1√√√ (2)注册会计...[详细]

    2015-3-18
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  • 最后几天必看的审计知识!

    (1)连续审计,以前年度审计调整较少;(2)项目总体风险为低到中等;(3)以前期间的审计经验表明内部控制运行有效 (三)作用 1.注册会计师在计划审计工作时可以根据实际...[详细]

    2016-4-15
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  • FOR CHINA CPA---

    《注册会计师全国统一***纲——专业阶段考试(2012年度)》及《注册会计师全国统一...(3)信息技术内部控制审计(4)计算机辅助审计技术和电子表格的运用6.审计工作底稿...[详细]

    2016-4-16
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  • 非财务报告内部控制的重大缺陷

    二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对发现的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 罗斯柴尔...[详细]

    2015-12-4
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  • 注会泄题引起AIA关注

    按照《注会考试内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中注协2011年09月17日和18日的注会考试内部控制的有效性。一、中注协对内部控制的...[详细]

    2015-11-22
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  • 【2015注册会计师考试】复习备考资料大全:审计

    会计审计税法经济法财务成本管理公司战略与风险管理随着2015年注册会计师全国统一考试的日益临近,你还在为没有复习资料、没有强化练习、没有专家讲解而苦恼吗?还在为...[详细]

    2016-3-15
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  • [微学习笔记]飞飞的风险

    在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,以同时实现下列目标:获取充分,适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见。猎...[详细]

    2015-10-3
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  • 审计做错的那些题

    选项C由于审计测试技术和被审计单位内部控制制度的局限性,不能苛求注册会计师发现和披露财务报表中的所有错报。选项D属于注册会计师的欺诈行为。3 . [多选题] ...[详细]

    2016-4-15
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  • 审计客观题题目及答案

    1.在确定鉴证业务是基于责任方认定的业务还是直接报告业务时,A注册会计师应当考虑...C.对与审计相关的内部控制采取的方案 D.拟利用内部审计工作的程度参考答案:A解...[详细]

    2016-4-8
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  • 2003年注册会计师全国统一考试《审计》试题及答案

    2003年注册会计师全国统一考试《审计》试题及答案 一、单项选择题(本题型共5大题,15小题,每小题1分,共15分。每小题只有一个正确答案,请从每小题的备选答案...[详细]

    2016-4-22
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  • 审计做错的那些题

    6 . [解答题] ABC会计师事务所的A和B注册会计师,对XYZ股份有限公司2010年度财务报表审计,在了解该公司的内部控制时,了解到下表所列内部控制,请指出这些内部控制...[详细]

    2016-4-16
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  • ...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)

    A注册会计师拟了解相关内部控制。检查存货保管协议,生产记录,出入库单据以及相关运输单据。 (1)在2013年度审计工作中,A注册师向甲公司管理层口头通报了识别出的值得...[详细]

    2016-4-13
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  • 练习打字啰(审计篇)

    注册会计师通常在期中实施控制测试,由于期中测试获取的证据只与控制截止期中测试时点的运行有关,注册会计师需要确定如何获取关于剩余期间的证据。在许多情况下,注册...[详细]

    2016-2-3
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  • ...年报审计情况快报(第十四期)

    (详见附表5),其中非标准财务报表审计报告47份,非标准内部控制审计报告39份,有...中国证券监督管理委员会对仰帆控股的立案调查尚在进行过程中,注册会计师提醒财务...[详细]

    2016-4-9
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  • 新华制药被出具否定意见内控审计报告

    根据中注协3月30日发布的上市公司2011年年报审计情况快报,新华制药被信永中和出具...如果以形势会变化、内控有局限为理由逃避责任的话,那注册会计师的内部控制审计...[详细]

    2016-4-17
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  • 转帖

    转大家网一贴 ABC股份有限公司全体考生: 按照《注会考试内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中注协2011年09月17日和18日的注会考试...[详细]

    2015-10-26
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  • ...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)

    第四个简答审计意见错了最后一个。第五道错了每天数次的内部控制远25个样本...会计职称 | 注册会计师 | 税务师 | 高级会计师 会计从业 | 经济师 | 职称...[详细]

    2016-4-15
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