注册会计师报名专栏☉整理影响注册会计师审计独立性的因素分析相关问题讨论及资料分享,并提供影响注册会计师审计独立性的因素分析相关资讯
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
至(6)项,逐项指出是否可能存在违反中国注册会计师职业道德守则有关独立性规定的...该差异对财务报表有重大影响,但不广泛,A注册会计师拟出具保留意见审计报告,并...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
回复#102楼曾迷途的人的帖子奖励影响独立性 引用 回复 收藏 送鲜花 求助 扔...还有集团财务报表出具的审计报告不应提及组成部分注册会计师最后一格是提及服务机构...[详细]
审计做错的那些题
【答案解析】:选项A由于审计中的固有限制影响注册会计师发现重大错报的能力,注册...A.政府审计是独立性最强的一种审计B.财务报表的合法性是报表使用者最为关心的...[详细]
注册会计师审计案例分析
一、无形资产审计案例 (一)案例线索及分析 案例一:注册会计师张刚审计新兴公司2001年度会计报表时,了解到该公司2001年3月1日购买某项专有技术,支付价款240万元,...[详细]
审计客观题题目及答案
重要性的基准时,A注册会计师通常无需考虑的因素是(...期间审计中已识别但尚未更正错报对本期的净影响额...在运用实质性分析时,注册会计师遇到下列事项,请代为...[详细]
审计案例分析
A公司的会计处理,虽对会计报表的数额未产生影响,但...注册会计师对被审计单位做出的会计估计的合理性做出...《中国注册会计师独立审计准则》的要求,发表适当的...[详细]
2003年注册会计师全国统一考试《审计》试题及答案
(一)A注册会计师是J公司2002年度会计报表审计的外勤...5.在实施分析性复核和其他相关审计程序后,注意到k公司...为保持独立性,ABC会计师事务所所在执行该审计业务前...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
我记得是审计风险不是注册会计师所要面临的法律风险...把海外子公司报表按国内编制准则转换,是否影响独立性...唉,客观因素是不能改变的,能改变的是我们自身对...[详细]
注册会计师审计案例分析
资产减值的技术认定及其审计案例分析 注册会计师对被审计单位会计报表进行审计,是依照《中国注册会计师独立审计准则》的相关要求,在独立、客观、公正的基础上,通过履行...[详细]
审计做错的那些题
【答案解析】:选项C不是一般控制活动的影响因素,注册会计师在评价被审计单位整体...如果针对特别风险仅实施实质性程序,注册会计师应当使用细节测试,或与实质性分析...[详细]
注册会计师审计案例分析
资产减值的技术认定及其审计案例分析 注册会计师对被审计单位会计报表进行审计,是依照《中国注册会计师独立审计准则》的相关要求,在独立、客观、公正的基础上,通过履行...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
我答不恰当,会对保密原则产生影响。是否正确 引用...百分之一,集团项目组拟在集团层面实施分析程序,恰...注册会计师招了五个实习生参与项目审计工作,并和...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
因为我以前总觉得有印象哪里看到过,直接细节测试貌似不可以,必须加上实质性分析...注册会计师认为该错报微小,没有要求被审计单位修改,后面好几个都是错报较小没...[详细]
2012注册会计师考试《审计》练习题(1)
和实质性分析程序结合使用,以获取充分、适当的审计...对财务报表的影响越大,注册会计师需要获取越多的...符合与集团审计相关的独立性要求,集团项目组应通过...[详细]
审计做错的那些题
最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的是( ...的影响要素包括有治理层相对于管理层的独立性;选项B...的重大错报风险时,注册会计师应当考虑的主要因素有(...[详细]
审计做错的那些题
会因被审计单位所处行业、规模以及其他因素的不同而...6 . [单选题] 注册会计师在执行财务报表审计业务时...的影响要素包括有治理层相对于管理层的独立性;选项B...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
哪里增加不可预见性了?各位大侠怎么看。 祥云儿 于 2015-10-18 回复: ...审计师 经济师 AICPA ACCA 初级会计职称 中级会计师 注册会计师 税务师 资产评估...[详细]
审计做错的那些题
ABC会计师事务所的A和B注册会计师,对XYZ股份有限公司2010年度财务报表审计,在了解该公司的内部控制时,了解到下表所列内部控制,请指出这些内部控制所影响到的认定。...[详细]
注会审计:影响审计、审阅和其他鉴证业务独立性的其...
影响独立性的其他事项 一、薪酬和业绩评价政策 如果某一审计项目组成员的薪酬或业绩评价与其向审计客户推销的非鉴证服务挂钩,将因自身利益产生不利影响。 如果不利...[详细]