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发帖时间:2023-06-30 12:40:40 楼主
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:
A.
审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额


B.
核对应收账款总账和明细账是否相符


C.
询问生产部门经理赊销控制是否有效


D.
审查坏账准备的计提和冲销是否合理
i***21 发帖时间:2023-07-01 10:17:19 1楼
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oxygen 发帖时间:2023-06-30 14:29:13 2楼
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138****7739 发帖时间:2023-06-30 12:41:02 3楼
选项BD是实质性程序,选项C生产部门经理无法对赊销控制。
138****7739 发帖时间:2023-06-30 12:40:51 4楼
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