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发帖时间:2021-03-12 11:59:44 楼主
本单位购货方,销货方开了一张红字增值税专业发票,税额-2486.31,总金额-43925



原来错误分录:借:主营业务成本 -43925
                   贷:应付账款  -43925
我修改分录:借:应付账款 -43925
               贷:以前年度损益调整 -43925
            借:以前年度损益调整 -43925
                 应交税费 -进项税额转出 -2486.31
               贷:应付账款 -43925
                   利润分配-未分配利润 -2486.31
请问我做的分录正确吗?


随之而来 发帖时间:2021-03-18 16:26:58 1楼
应交税费 -进项税额转出2 486.31

在贷方列示