本单位购货方,销货方开了一张红字增值税专业发票,税额-2486.31,总金额-43925
原来错误分录:借:主营业务成本 -43925
贷:应付账款 -43925
我修改分录:借:应付账款 -43925
贷:以前年度损益调整 -43925
借:以前年度损益调整 -43925
应交税费 -进项税额转出 -2486.31
贷:应付账款 -43925
利润分配-未分配利润 -2486.31
请问我做的分录正确吗?