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《审计》综合题、简答题出题点及应对方法(3)
[1]][2][3] 三、简答题 1、关于中国注册会计师的职业道德准则、执业准则、质量控制的问题:可能会针对现实工作中的存在的一些情况让考生指出是否违背职业道德或...[详细]
2015高级会计师考试预学习:内部控制审计(4.30)
2015年高级会计师考试定于9月13日举行,为了帮助参加2015年高级会计师考试的学员早着手学习,提前进入备考状态,正保会计网校为大家整理了高级会计师各章节考试知识点,...[详细]
...《高级会计实务》案例分析:审计意见类型
B会计师事务所在实施甲公司2016年度内部控制审计工作中,发现下列事项:①甲公司的境外子公司M公司在合同执行方面存在内部控制缺陷。注册会计师执行有效程序...[详细]
注册会计师《审计》教材梳理:完成审计工作(1)
第七编 完成审计工作与出具审计报告 本编介绍的是注册会计师在审计完成阶段需要做的工作,包括汇总审计测试结果,进行更具综合性的审计工作,如评价审计中的重大发现、...[详细]
【决胜十月 魔鬼集训】2016注册会计师《审计》第十...
2016年注会考试在即,目前为止,我们已经进入到全面巩固和冲刺阶段。为了让大家能够进一步认识和了解自己的学习程度,检验大家的学习成果,网校特别为大家准备各科目各章节...[详细]
2018年注会《审计》科目特点及学习建议
会计审计税法经济法财管公司战略作为注册会计师考试的核心科目,《审计》科目的难度不容小觑。如果说《会计》是九阳真经的话,那么审计就应该是葵花宝典了...[详细]
2014证券从业资格考试《证券发行与承销》预习:审计意见类型
2014年证券从业资格考试备考已经开始,为了帮助参加2014年证券从业资格考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了证券从业资格考试各...[详细]
关于认真做好证券资格会计师事务所2014年度报备工...
各证券资格会计师事务所:根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(2007年4月9日发布,2012年1月21日修订)的要求,...[详细]
每日一练(2014.01.17)
每日一练(2014.01.17),【每日一练】1.下列各项中关于销售退回的表述中不正确的是()。(会计-单选题)A.对于未确认收入的售出商品发生销售退回的,应按已记入“...[详细]
2016年注册会计师考试《审计》试题涉及考点总结
正保会计网校专家根据论坛学员反馈的2016年注册会计师考试《审计》试题,对2016年注册会计师考试《审计》试题所涉知识点进行了分析总结,希望对考生有所帮助。 考点 ...[详细]
2014注会审计答疑精华:审计报告意见类型的判断标准...
2014年注册会计师(cpa)考试备考火热进行中,您是否还在为遇到难题不能够及时解答而感到苦恼?为帮助更多注会学员高效备考,正保会计网校特从答疑板中精选学员普遍出现的...[详细]
2016年注册会计师考试《审计》练习题:审计报告意见的类型
2016年注册会计师备考已经开始,为了方便大家复习,正保会计网校的学员在论坛中分享了注会《审计》科目的练习题,希望对大家有所帮助,祝大家备考愉快,梦想...[详细]
CMA知识讲解:CMA中审计意见的类型
为了验证财务报表是否存在重大差错或错报,外部审计人员需要持有专业质疑的态度制定审计计划并实施审计。审计结果以审计报告的形式披露出来。 CMA中关于审计人员可以出具...[详细]
注册会计师《审计》每日一练:审计报告的意见类型
多项选择题 ◎如果注册会计师提请被审计单位管理层在财务报表中披露导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况以及管理层拟采取的改善措施,然后依据披露情况决定...[详细]
中级审计师《审计理论与实务》每日一练:审计报告意见(5.2)
安逸是人性的陷阱,让自己保持学习的习惯非常重要。2019年审计师备考已经开始,正保会计网校审计师《审计理论与实务》科目科目课程由邓宁老师主讲。购买2019...[详细]
2014年注册会计师考试《审计》第二十三章练习题
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]
...应当考虑对财务报表应出具的审计报告意见类型是...
【单选题】如果认为被审计单位在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,财务报表已...[详细]
2018年初级审计师《审计理论与实务》答疑精华:审计报告类型
在备考初级审计师时,小编发现有很多正在备考2018年初级审计师考试的学员在答疑板中咨询《审计理论与实务》相关问题,小编特摘出以下问答,希望可以为考生...[详细]
2015高级会计师考试预学习:内部控制审计(4.30)
2015年高级会计师考试定于9月13日举行,为了帮助参加2015年高级会计师考试的学员早着手学习,提前进入备考状态,正保会计网校为大家整理了高级会计师各章节考试知识点,...[详细]
...《高级会计实务》案例分析:审计意见类型
B会计师事务所在实施甲公司2016年度内部控制审计工作中,发现下列事项:①甲公司的境外子公司M公司在合同执行方面存在内部控制缺陷。注册会计师执行有效程序...[详细]
审计报告意见类型的确定
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