注册会计师专栏☉整理审计不相容岗位有哪些相关问题讨论及资料分享,并提供审计不相容岗位有哪些相关资讯

  • ...考试《审计》练习题:工程项目不相容岗位设计

    为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快! 多项选择题 以下被...[详细]

    2018-5-20
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  • 内部控制中的不相容岗位

    一、货币资金业务的不相容岗位,至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与审计监督。 (四)出纳...[详细]

    2018-6-18
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  • 2017注会《审计》易错题解析:相关内部控制

    中国有“书读百遍,其义自见”的古谚,西方有“Practice makes perfect”的箴言,两者都是在强调重复练习的重要性。2017年注册会计师考试日益临近,多看书,勤做题是...[详细]

    2018-6-20
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  • 2018初级审计师《审计专业相关知识》知识点:现金支出

    2018年初级审计师考试备考已经开始,现阶段是预习的黄金时期,学员可以根据网校预习计划表来安排自己的学习进度。以下是网校依据2017年审计师教材,整理的初级...[详细]

    2018-2-1
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  • 2018中级审计师《审计专业相关知识》知识点:现金支出

    2018年审计师考试的备考已经提上日程,正所谓:绳锯木断,水滴石穿,学习这件事贵在持之以恒。为了帮助广大考生朋友高效备考,正保会计网校特意整理了中级...[详细]

    2018-2-9
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  • 2018初级审计师《审计理论与实务》知识点:控制活动...

    日积月累的知识点积累是备考的基石,2018年初级审计师考试备考已经开始,以下是网校依据2017年审计师教材,整理的初级审计师《审计理论与实务》科目知识点...[详细]

    2018-2-26
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  • 2017年中级审计师《审计理论与实务》题库:控制环境...

    2017年审计师考试备考已经开始了。审计师考试备考并不是一朝一夕,而是一点一滴的积累,习题正是我们备考路上的好帮手。为了方便考生们学习,正保会计网校精心整理了...[详细]

    2018-5-24
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  • 内部控制中的不相容岗位

    一、货币资金业务的不相容岗位,至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与审计监督。 (四)出纳...[详细]

    2018-5-18
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  • 2017中级审计师《审计理论与实务》题库:环境要素

    2017年审计师考试备考已经开始了。审计师考试备考并不是一朝一夕,而是一点一滴的积累,习题正是我们备考路上的好帮手。为了方便考生们学习,正保会计...[详细]

    2017-7-14
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  • 财务人员实操全集-正保会计网校

    (二)银行存款收付 1、银收 (1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理...[详细]

    2010-9-20
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  • 分公司内部控制风险

    内部控制制度是现代企业制度的重要内容,也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性,但是财务报告一旦不可靠,则企业的...[详细]

    2009-11-2
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  • 企业内部控制的基本原则

    (一)内部控制应当涵盖单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个...[详细]

    2010-9-21
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  • 浅述内部控制评审在审计工作中的运用

    我们在大量的工作实践中发现,良好的内部控制可在相当的程度上减少错误的发生,并保障会计资料的完整性,正确性。将内部控制评审作为审计程序的一个重要环节,对于减少...[详细]

    2018-5-16
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  • 浅析内部会计控制

    内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整、确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而设定和实施的一系列控制方法、措施和程序。构建企业内部会计...[详细]

    2018-6-19
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  • 中级审计师《审计理论与实务》知识点:内部控制要素...

    内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素组成。 一、控制环境 控制环境是指对企业设置和实施内部控制有重大影响的...[详细]

    2011-9-9
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  • 关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通...

    为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相...[详细]

    2012-11-29
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  • 政府审计的八种方法

    审计监督是《宪法》、《审计法》赋予的高层次经济监督,它不仅肩负着维护财经秩序、严肃财经纪律的重要任务,而且对加强廉政建设、开展反腐败斗争也具有不...[详细]

    2011-2-18
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  • 浅论防范会计风险的对策

    【摘要】随着社会经济发展会计风险的影响力与日俱增,会计风险不仅危及企业的生存和发展,也直接影响到整个社会经济的稳健运行。因此,必须采取有效的对策防范会计风险,...[详细]

    2018-6-1
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  • ...工程项目(试行)

    为了促进各单位的内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护社会主义市场经济秩序我们制定了《内部会计控制规范-工程项目(试行)》。该控制规范以单位内部会计...[详细]

    2010-7-19
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  • 医院财务电子信息失控原因及预防措施

    【摘要】医院财务电子信息作为会计电算化的一个分支,近些年发展迅速,但有些财务人员利用职务之便,进行着各种各样的违法活动,损害了国家的利益,医院必须建立完善的...[详细]

    2018-6-13
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