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发帖时间:2018-05-23 21:41:07 楼主
【单选题】、注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是( )。
A、对财务报表有重大影响的内部控制
B、并未有效运行的内部控制
C、有重大缺陷的内部控制
D、拟信赖的内部控制




悬赏金额: 20 金币
状态: 已解决
最佳答案:
D
yyh518 发帖时间:2018-05-23 22:57:15 1楼
运行有效,或仅通过实质性程序无法提供充分、适当的审计证据
yyh518 发帖时间:2018-05-23 22:55:51 2楼

D