我是一家2017年10月份新办的外贸公司
公司在11月份出口了第一笔货物到日本,报关单上显示的SH编码,退税率是“0”,那我的操作是不是如下:
1.出口退税软件不用操作的
2.外销发票视同内销,确认收入,缴销项税
3.单位的进项都能认证抵扣,应纳增值税=销项-进项
发帖时间:2017-12-07 15:16:59 楼主 |
我是一家2017年10月份新办的外贸公司
公司在11月份出口了第一笔货物到日本,报关单上显示的SH编码,退税率是“0”,那我的操作是不是如下: 1.出口退税软件不用操作的 2.外销发票视同内销,确认收入,缴销项税 3.单位的进项都能认证抵扣,应纳增值税=销项-进项 |