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发帖时间:2017-11-08 21:32:15 楼主
往来科目到了期末要重分类列示,而在实际工作中很多会计没有作这项工作,倒置资产负债不实,以差额反映,例如平常预收的款项放在应收账款的贷方核算,到了期末要列示在预收账款中,而不是冲减应收账款的借方余额,
随之而来 发帖时间:2017-11-09 10:49:53 1楼
在实际工作中,很多单位不重分类列示,容易造 成资产和负债不实