增值税纳税申报时,错将销售额21万的17%应税货物填到17%应税劳务项目,均是未开票收入,在大厅更改申报表时要求先补交应税货物税金2000左右,另加滞纳金;然后再走程序申请退回应税劳务税金2000左右, 这个税金是怎么计算的呢?21万*17%,税金不应该是3万左右吗,为什么系统出来的数据是要补交税款2000左右? 请大家多多指点 |
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