该企业为小微企业,所得税率为10%,由于三季度亏损,导致四季度实际盈利利润额本期大于累计,那减免所得税额(实际利润*15%)本期大于累计,这样合理?不合理的的话应该如何填报?注:三季度亏损,导致本年累计利润亏损,填报的减免所得税额本年累计为0,本期金额为(0-累计减免所得税额)