请教各位,单位有一张增值税专用发票,由于有些细节没注意,又重新开票给A客户,之前的发票忘记作废,发票也找不到了,(后来才发现)且已经跨结算年度了,增值税已经按照开的票 缴纳了,目前账面一直有“应收账款——A客户”的借方余额(实际是应无余额),此种情况应如何修正比较妥当? 请大家 支招儿,谢谢~