帖子主题: [会计探讨] 重点关注 ▌公司为非本单位的人员报销费用如何处理?  发表于:Mon Aug 21 16:05:28 CST 2017

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重点关注 ▌公司为非本单位的人员报销费用如何处理?
2017-08-21 唐山国税


疑问
我公司为非本单位的人员报销费用如何处理?
答复
(1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除;
(2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除。
涉税提醒:
(1)企业为非本企业员工报销差旅费用,该项费用如果与本企业的正常生产经营无关,应确定所得项目征收个人所得税;
(2)该项费用如果属于企业的正常生产经营费用,而非支付的个人所得,则不征收个人所得税。
政策参考:
(1)《中华人民共和国企业所得税法》(2007年)
第八条企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。
(2)《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(2007年)
第二十七条企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。
 
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发表于:2017-08-21 16:05:47 只看该作者
敏感问题一起学习下
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发表于:2017-08-22 08:56:50 只看该作者
学习啦
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发表于:2017-08-22 12:59:39 只看该作者
这个学习很有必要
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发表于:2017-08-22 13:32:05 只看该作者
恩是的,一起学习吧
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发表于:2017-08-23 09:00:14 只看该作者
恩恩 说的对呀 只要与生产经营有关的就可以正常入账~没关系的就得纳税调增不得税前扣除。不过个人所得税这儿...我就看不懂了...
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发表于:2017-08-23 10:24:15 只看该作者
学习了

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣
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