帖子主题: [会计探讨] 关于增值税的问题 发表于:Wed Aug 16 09:49:24 CST 2017

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在会计实务中,收到增值税发票当期没有认证,留着以后月份进行认证,那么当期收到发票是不是应该借方先计入应交税费-应交增值税(待抵扣),等到认证的时候,再通过应交税费-应交增值税(进项税)转出来
 
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发表于:2017-08-16 11:30:25 只看该作者

我觉得你把问题搞复杂了,如果你收到发票为什么做账不认证呢?一般情况下,认证和做账放在用一个月比较好

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发表于:2017-08-16 14:17:36 只看该作者

在会计实务中,收到增值税发票当期没有认证,留着以后月份进行认证,那么当期收到发票是不是应该借方先计入应交税费-应交增值税(待抵扣),等到认证的时候,再通过应交税费-应交增值税(进项税)转出来
wsl24235发表于2017-08-16 09:49:24

收到增值税发票当期没有认证,留着以后月份进行认证,那么当期收到发票

应交税费-应交增值税-待认证进项税额


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