我们公司之前有部分固定资产没有入账 在购买时挂的应收款

在2017年把这部分入了固定资产并补提了以前年度40多万的折旧 但是是通过 借:以前年度损益调整   贷:累计折旧做的

然后将以前年度损益调整的余额转到了未分配利润里

现在我在做所得税汇算清缴,这部分跟本年的费用是没有关系的,调整的是以前年度的损益

请问我在填表的时候 哪张表是调这部分的啊 等于我要调减以前年度的利润 那张表是管这个的啊

谢谢