我7月份的应交增值税3000元,于8月初上报交过了,而8月份发生的业务进项税大于销项税40000元,我想请问8月份增值税的会计账务怎么做??一般进项大于销项,不做会计处理,可我不明白我8月初交纳的7月份的增值税还要调整吗?他们有关系吗?麻烦懂的给具体说一下,谢谢!