帖子主题: 采购与付款业务循环内部控制测评_问题???  发表于:2018-09-14 16:23:31

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【案例分析题】(2017年考生回忆)
  (一)资料
  2017年3月,某审计组对乙公司2016年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:
  符合内部控制相关要求的为:
  A.仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购
  B.材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程
  C.验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认
  D.财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单卖方发票等附件内容的一致性
     『正确答案』AD
『答案』本题知识点:采购与付款业务循环内部控制测评。
请问:邓老师讲答案是ACD,为什么讲义上是AD。到底答案是什么???
 

人真正的勇敢不是逞一时的匹夫之勇,而在于心灵的勇敢,忍者不忧,智者不惑.

那些懂得去化解遗憾的人才是真正的勇者!
最美女会计

  • 131.5分状元
  • 美女讲师
  • 亦师亦友,考试无忧
  • 银行客户经理三年过注会五科
  • 一年过十科,两年获三师
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1楼  
发表于:2018-09-14 17:28:25 只看该作者
找老师答疑看看

走的最慢的人,只要他不丧失目标,也比漫无目的徘徊的人走得快
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采购与付款业务循环内部控制测评_问题???


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