我公司在2017年给对方单位建造了钢结构厂房,并开具11%增值税发票。然后对方税务机关表示,我们需要开17%的发票,最多安装部分开11%

我一直认为自产货物并同时提供建筑或安装,才会有分开不同税率核算的吗?


请各位指教