帖子主题: [习题分享] 审计委员会  发表于:Wed May 02 10:14:34 CST 2018

阳光下有彩虹
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【例题32·多选题】甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列关于该公司审计委员会的描述中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
  A.协调内部控制审计及其他相关事宜
  B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性
  C.对重大的财务报告事项和判断进行复核
  D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
悬赏金额: 10 金币
状态: 已解决
最佳答案:
ABC
阳光下有彩虹 于 2018-05-04 08:51:03 回复:
『正确答案』ABC
『答案解析』审计委员会应协调内部控制审计及其他相关事宜,选项A正确。确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性,所以选项B正确。审计委员会一般有责任确保公司履行了对外报告义务,审计委员会应结合企业财务报表的编制情况,对重大的财务报告事项和判断进行复核,所以选项C正确。审计报告是由审计师编制的,所以D不正确。
 

在想要放弃的那一刻,想想当初为什么坚持走到了这里!
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