【例题32·多选题】甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列关于该公司审计委员会的描述中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
  A.协调内部控制审计及其他相关事宜
  B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性
  C.对重大的财务报告事项和判断进行复核
  D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
悬赏金额: 10 金币
状态: 已解决
最佳答案:
ABC