甲公司为增值税一般纳税人。2017年3月1日,甲公司以银行存款购入一栋办公楼,买家为1000万元,增值税为110万,房屋中介费20万元,增值税1.2万元,假定不考虑其他相关税费。甲公司应做的账务处理是怎样的呢?

2017年3月1日购进办公楼:

借:固定资产  1020

    应交税费-应交增值税(进项税) 67.2(110*60%+1.2)

             -待抵扣进项税额         44(110*40%)

   贷:银行存款      1131.2

2018年3月1日将剩余进项税转入可抵扣:

借:应交税费-应交增值税(进项税)  44

   贷:应交税费-待抵扣进项税额      44

以上是题目的答案,我想问的是为什么中介费的增值税不用分2年抵扣呢,中介费不也是构成固定资产的成本的吗?