帖子主题: [习题分享] 来计算一下这个限额  发表于:Fri Jun 15 12:18:15 CST 2018

溪边的_Amily
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甲汽车销售公司2017年度销售小汽车取得不含税收入18000万元,出租闲置仓库取得租金收入400万元;转让自己使用过的机器设备取得收入160万元;接受其他企业捐赠的一批材料,取得捐赠方开具的增值税专用发票上注明价款200万元、增值税34万元;因债权人原因确实无法支付的应付款项60万元;取得国债利息收入60万元。该公司当年实际发生与生产经营活动有关的业务招待费160万元,则甲汽车销售公司2017年度准予在企业所得税前扣除的业务招待费金额为( )万元。


A、90.0


B、92.0


C、93.0


D、96.0
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发表于:2018-06-19 13:07:09 只看该作者
B
溪边的_Amily 于 2018-06-23 16:11:14 回复:
正确,继续加油
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