一般纳税人科技企业销售产品  2017年开票1360000万销售发票,全年销项-进项后实际缴纳的增值税是8614元,企业所得税A 未缴纳,现在在做2017年的汇算清缴想补交增值税和企业所得税,请问是否能补交?要如何做账务处理?