帖子主题: [微学习笔记] 审计顺利考试之查漏补缺:货币资金审计  发表于:Thu Oct 04 11:12:03 CST 2018

微澜
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1.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。出纳人员一般不得同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制工作。

2.盘点库存现金最好实施突击性检查,时间最好选择在上午上班前或下午下班时,被审计单位的现金出纳员会计主管人员必须参加,并由注册会计师进行监盘

3.未质押的定期存款,检查开户证书原件;对已质押的定期存款,检查定期存单复印件,并与相应的质押合同核对。

 
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1楼  
发表于:2018-10-04 23:14:30 查看全部帖子
9、10比较烦一点,11、12也还好吧



学习时的苦痛是暂时的,未学到的痛苦是终生的。
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