注册会计师《审计》稳拿20分系列十:函证




1·单选题】
  (2013年)下列有关注册会计师是否实施应收账款函证程序的说法中,正确的是( )。
  A.对上市公司财务报表执行审计时,注册会计师应当实施应收账款函证程序
  B.对小型企业财务报表执行审计时,注册会计师可以不实施应收账款函证程序
  C.如果有充分证据表明函证很可能无效,注册会计师可以不实施应收账款函证程序
  D.如果在收入确认方面不存在由于舞弊导致的重大错报风险,注册会计师可以不实施应收账款函证程序


       【2·单选题】

  在确定函证时间时,以下方案中,不应选取的是( )。
  A.J公司重大错报风险低,在预审时函证
  B.在年终对存货监盘的同时,对应收款项进行函证
  C.项目小组进驻审计现场后,立即进行函证
  D.为减少函证回函差异,在执行其他审计程序后函证

  【3·单选题】
  在对询证函的以下处理方法中,正确的是( )。
  A.在粘封询证函时进行统一编号
  B.寄发询证函,并将重要的询证函复制给被审计单位进行催收货款
  C.10封询证函直接交给被审计单位的业务员,由其到被询证单位盖章后取回
  D.10封询证函要求被询证单位传真至被审计单位,并将原件盖章后寄至会计师事务所

  【4·多选题】
  在确定函证对象后,注册会计师以下对函证进行控制的方案中,应当选取的有( )。
  A.在粘封询证函时对其统一编号,并将发出询证函的情况记录于审计工作底稿
  B.询证函经会计师事务所盖章后,由注册会计师直接发出
  C.收回询证函后,将重要的回函复制给被审计单位以帮助催收货款
  D.对以电子邮件方式回收的询证函,要求被询证单位将原件盖章后寄至会计事务所

  【5·单选题】
  以下与回函结果相关的审计建议中,正确的是( )。
  A.对由于地址不详导致询证函退回的应收款项,全额计提坏账准备
  B.对函证结果相符的应收款项,仍应进一步检查是否需按个别认定法或组合法计提坏账准备
  C.对回函金额与函证金额不一致的应收款项,根据回函金额调整应收款项
  D.对已经审计确认,但在审计报告日后回函不符,且影响重大的应收款项,提请修正报告期会计报表

  【6·单选题】
  下列审计程序中,证实应收账款存在认定最佳的审计程序是( )。
  A.检查销售文件以确定是否采用连续编号的销售单
  B.从应收账款明细账追查至销售合同、销售发票、出库单等原始凭证
  C.抽取发运凭证、销售合同等凭证追查至应收账款明细账
  D.向销售客户进行函证

  【7·综合题节选】
  资料二:为了测试销售存储于F国的海产品存货所形成的应收账款,A注册会计师根据F国经销处提供的主要客户清单,随机抽取了5家客户进行积极式函证。函证结果显示:1封询证函因无法投递而退回,1封询证函未得到复函,其余3封均得到回函并核实无误。
  要求:针对资料二,对于询证函被退回以及未得到复函的情形,请分别回答A注册会计师应当进一步实施哪些审计程序。