帖子主题: [每日一测] 应当获取的审计证据有 发表于:Tue May 29 13:36:50 CST 2018

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【多选】

在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有(  )。

A. 控制是否存在

B. 控制在所审计期间不同时点是如何运行的

C. 控制是否得到一贯执行

D. 控制由谁执行

 

努力的终点是无能为力,拼搏的终点是感动自己。
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1楼  
发表于:2018-05-29 13:38:36 只看该作者

BCD

注册会计师应当从下列方面获取关于控制运行是否有效的审计证据:(1)控制在所审计期间的相关时点是如何运行的(选项B正确);(2)控制是否得到一贯执行(选项C正确);(3)控制由谁或以何种方式执行(选项D正确)。选项A属于了解内部控制的内容。


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发表于:2018-05-29 13:39:46 只看该作者

BCD




和更好不一样,更好是一种程度,无止境。
豹大神
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3楼  
发表于:2018-05-29 14:40:30 只看该作者
快来做一做题~
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4楼  
发表于:2018-06-05 16:18:13 只看该作者
BCD
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应当获取的审计证据有


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