帖子主题: 【拉练集训,审计战队】+第七章+有关了解内部控制的相关表述  发表于:2018-05-21 16:51:13

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【单选题】、下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是( )。
A、询问本身并不足以评价控制的设计以及确定其是否得到执行,注册会计师应当将询问与其他风险评估程序结合使用
B、除非存在某些可以使得控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解并不足以测试控制运行的有效性
C、获取某一人工控制在某一时点得到执行的审计证据,并不能证明该控制在所审计期间内的其他时点也有效运行
D、任何情况下,对内部控制的了解均不能替代控制测试


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D
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-03 19:50:51 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】


 
最美女会计

  • 青春的光阴没有虚度,自然就问心无愧
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发表于:2018-05-21 16:51:25 只看该作者
继续练习
青刹
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发表于:2018-05-21 17:05:24 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:12:53 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】



有人帮你是你的幸运,没有人帮你是公正的命运,因为这个世界上没有任何规定,谁欠你什么!
竹子
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发表于:2018-05-21 20:23:34 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:15:20 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】


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发表于:2018-05-21 20:29:11 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:17:05 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】


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发表于:2018-05-21 21:24:22 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:17:12 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】








和更好不一样,更好是一种程度,无止境。
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发表于:2018-05-21 23:08:23 只看该作者
d
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:17:20 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】


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发表于:2018-05-21 23:51:20 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:17:28 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】


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发表于:2018-05-22 08:49:35 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:17:47 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】


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发表于:2018-05-22 10:32:06 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:17:54 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】



理解+重复,没有什么记不住
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发表于:2018-05-22 11:26:33 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:18:01 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】



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发表于:2018-05-22 14:50:38 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:18:08 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
【该题针对“对内部控制了解的深度”知识点进行考核】



即使行动导致错误,却也带来了学习与成长  !!
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发表于:2018-05-22 16:42:17 只看该作者
D
伱是莪此生不变的坚持 于 2018-06-04 17:18:16 回复:
【正确答案】 D
【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
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每天对自己说我可以!我可以!我可以!

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发表于:2018-05-26 10:13:56 只看该作者
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【答案解析】 由于信息技术处理程序的内在一贯性,实施审计程序确定某项自动控制是否得到执行,也可能实现对控制运行有效性测试的目标,这取决于注册会计师对控制(如针对程序变更的控制)的评估和测试。
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