帖子主题: [求助问答] 4.17【第20章☆基础练习】在整合审计的前提下,下列有关内部控制审计计划的提法中,恰当的有(多选1题) 发表于:Tue Apr 17 21:39:23 CST 2018

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【多选题】、在整合审计的前提下,下列有关内部控制审计计划的提法中,恰当的有( )。
  A.了解企业面临的风险可以帮助识别重大错报风险,继而帮助注册会计师识别重要账户、重要列报和相关认定以及识别重大业务流程,对内部控制审计的重大风险形成初步评价
  B.注册会计师应当了解被审计单位本期内部控制发生的变化以及变化的程度,从而相应地调整审计计划
  C.注册会计师应当更多地关注内部控制审计的高风险领域,而没有必要测试那些即使有缺陷也不可能导致财务报表重大错报的控制
  D.内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性、可靠性越低





悬赏金额: 20 金币
状态: 已解决
最佳答案:
ABC
伱是莪此生不变的坚持 于 Tue Apr 17 21:40:08 CST 2018 回复:
『正确答案』ABC
『答案解析』内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性、可靠性越强。


 
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发表于:2018-04-17 21:39:38 只看该作者
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发表于:2018-04-17 21:47:09 只看该作者
ABC
伱是莪此生不变的坚持 于 Thu Apr 19 22:54:05 CST 2018 回复:
『正确答案』ABC
『答案解析』内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性、可靠性越强。




    




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发表于:2018-04-17 22:57:18 只看该作者
abc
伱是莪此生不变的坚持 于 Thu Apr 19 22:54:12 CST 2018 回复:
『正确答案』ABC
『答案解析』内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性、可靠性越强。




    


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发表于:2018-04-18 17:13:46 只看该作者
ABC
伱是莪此生不变的坚持 于 Thu Apr 19 22:54:20 CST 2018 回复:
『正确答案』ABC
『答案解析』内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性、可靠性越强。




    



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发表于:2018-04-18 21:44:48 只看该作者
ABC
伱是莪此生不变的坚持 于 Thu Apr 19 22:54:28 CST 2018 回复:
『正确答案』ABC
『答案解析』内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性、可靠性越强。




    


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发表于:2018-04-18 22:23:24 只看该作者
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伱是莪此生不变的坚持 于 Thu Apr 19 22:54:34 CST 2018 回复:
『正确答案』ABC
『答案解析』内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性、可靠性越强。




    



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发表于:2018-04-20 08:55:28 只看该作者
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4.17【第20章☆基础练习】在整合审计的前提下,下列有关内部控制审计计划的提法中,恰当的有(多选1题)


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