帖子主题: [学习小屋] 4.17【第20章△基础知识】出具审计报告—形成审计意见 发表于:Tue Apr 17 21:28:33 CST 2018

3384

主题帖

9813

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:44105
经验:130254
鲜花:3248
金币:452075
离线
0
点击:166 回复:5    楼主

【知识点】出具审计报告
  一、形成审计意见
  (一)评价审计证据
  注册会计师
应当对获取的证据进行评价,形成对内部控制有效性的意见。
  注册会计师
应当评价从各种来源获取的审计证据,包括对控制的测试结果、财务报表审计中发现的错报以及已识别的所有控制缺陷,形成对内部控制有效性的意见。

  (二)评价企业内部控制评价报告
  在评价审计证据时,注册会计师
应当查阅本年度涉及内部控制的内部审计报告或类似报告,并评价这些报告中指出的控制缺陷。
  注册会计师
应当评价企业内部控制评价报告对相关法律法规规定的要素列报是否完整和恰当
  财务报告内部控制评价报告应包括以下内容:
  (1)责任声明;
  (2)财务报告内部控制评价的依据;
  (3)重大缺陷;
  (4)整改措施;
  (5)自我评价结论;
  (6)非财务报告内部控制重大缺陷情况。

  (三)评价审计范围受到的限制
  只有在审计范围
没有受到限制时,注册会计师才能对内部控制的有效性形成意见
  如果审计范围
受到限制,注册会计师需要解除业务约定或出具无法表示意见
的内部控制审计报告。

 
最美女会计

  • 职场妈妈的初级考证路
  • 40岁初中生考注会过中级
  • 气质美女讲师来啦
  • 从小会计到财务公司美女老板
  • 零经验女生转行做会计
3384

主题帖

9813

问答数

论坛等级: 论坛元老
回帖:44105
经验:130254
鲜花:3248
金币:452075
离线
0
1楼  
发表于:2018-04-17 21:28:45 只看该作者
加油吧
437

主题帖

755

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:6897
经验:18851
鲜花:1000
金币:113871
离线
0
2楼  
发表于:2018-04-17 21:51:11 只看该作者
只有在审计范围没有受到限制时,注册会计师才能对内部控制的有效性形成意见


0

主题帖

17

问答数

论坛等级: 白金会员
回帖:3916
经验:7843
鲜花:58
金币:54330
离线
0
3楼  
发表于:2018-04-18 17:21:07 只看该作者
学习了

盛年不再来,一日难再晨,及时当勉励,岁月不待人
744

主题帖

190

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:8123
经验:23696
鲜花:32
金币:46729
离线
0
4楼  
发表于:2018-04-18 22:25:55 只看该作者
学习了

每天对自己说我可以!我可以!我可以!

0

主题帖

394

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:10480
经验:20831
鲜花:67
金币:119494
离线
0
5楼  
发表于:2018-04-20 08:50:02 只看该作者
学习
会计培训
正保培训项目
快速回复主题

4.17【第20章△基础知识】出具审计报告—形成审计意见


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表