帖子主题: [求助问答] 【每日测试】+第十四章+可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷  发表于:Fri Jun 23 22:04:46 CST 2017

随风思念
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多项选择题

下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有(  )。

A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程

B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊

C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报

D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施

悬赏金额: 20 金币
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ABCD
 

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
最美女会计

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随风思念
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发表于:2017-06-23 22:06:27 只看该作者
大家来做题吧
随风思念 于 Wed Jun 28 21:05:19 CST 2017 回复:

[答案]ABCD

[点评]本题综合了多个章节的知识点;以下迹象表明存在值得关注的内部控制缺陷:(1控制环境无效的证据,比如:与管理层经济利益相关的重大交易没有得到治理层适当审查;识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊;管理层未能对以前已经沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施。(2)被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程。(3)被审计单位风险评估过程无效的证据;(4)没有有效应对识别出的特别风险的证据;(5)注册会计师实施程序发现的、被审计单位的内部控制未能防止或发现并纠正的错报;(6重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报;(7)管理层无力监督财务报表编制的证据。


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发表于:2017-06-23 22:48:53 只看该作者
ACD
随风思念 于 Wed Jun 28 21:05:26 CST 2017 回复:

[答案]ABCD

[点评]本题综合了多个章节的知识点;以下迹象表明存在值得关注的内部控制缺陷:(1控制环境无效的证据,比如:与管理层经济利益相关的重大交易没有得到治理层适当审查;识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊;管理层未能对以前已经沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施。(2)被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程。(3)被审计单位风险评估过程无效的证据;(4)没有有效应对识别出的特别风险的证据;(5)注册会计师实施程序发现的、被审计单位的内部控制未能防止或发现并纠正的错报;(6重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报;(7)管理层无力监督财务报表编制的证据。




和更好不一样,更好是一种程度,无止境。
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发表于:2017-06-24 07:28:21 只看该作者
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随风思念 于 Wed Jun 28 21:06:12 CST 2017 回复:
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fxy199107
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发表于:2017-06-24 13:45:13 只看该作者
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随风思念 于 Wed Jun 28 21:06:23 CST 2017 回复:
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发表于:2017-06-25 22:30:50 只看该作者
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随风思念 于 Wed Jun 28 21:05:39 CST 2017 回复:

[答案]ABCD

[点评]本题综合了多个章节的知识点;以下迹象表明存在值得关注的内部控制缺陷:(1控制环境无效的证据,比如:与管理层经济利益相关的重大交易没有得到治理层适当审查;识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊;管理层未能对以前已经沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施。(2)被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程。(3)被审计单位风险评估过程无效的证据;(4)没有有效应对识别出的特别风险的证据;(5)注册会计师实施程序发现的、被审计单位的内部控制未能防止或发现并纠正的错报;(6重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报;(7)管理层无力监督财务报表编制的证据。

阳光下有彩虹
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发表于:2017-06-26 09:20:44 只看该作者
ABCD
随风思念 于 Wed Jun 28 21:06:48 CST 2017 回复:
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在想要放弃的那一刻,想想当初为什么坚持走到了这里!
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发表于:2017-06-26 12:26:44 只看该作者
abcd
随风思念 于 Wed Jun 28 21:06:55 CST 2017 回复:
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发表于:2017-06-26 14:08:16 只看该作者
ABc
随风思念 于 Wed Jun 28 21:05:47 CST 2017 回复:

[答案]ABCD

[点评]本题综合了多个章节的知识点;以下迹象表明存在值得关注的内部控制缺陷:(1控制环境无效的证据,比如:与管理层经济利益相关的重大交易没有得到治理层适当审查;识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊;管理层未能对以前已经沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施。(2)被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程。(3)被审计单位风险评估过程无效的证据;(4)没有有效应对识别出的特别风险的证据;(5)注册会计师实施程序发现的、被审计单位的内部控制未能防止或发现并纠正的错报;(6重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报;(7)管理层无力监督财务报表编制的证据。

老熊
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发表于:2017-06-27 07:12:34 只看该作者
ABCD
随风思念 于 Wed Jun 28 21:07:02 CST 2017 回复:
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活到老,学到老。
一根芦苇
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发表于:2017-06-27 09:07:59 只看该作者
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随风思念 于 Wed Jun 28 21:07:09 CST 2017 回复:
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种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。
茜小妞
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发表于:2017-06-28 13:31:15 只看该作者
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随风思念 于 Wed Jun 28 21:07:18 CST 2017 回复:
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zgaominmin
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发表于:2017-06-28 13:45:02 只看该作者
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随风思念 于 Wed Jun 28 21:07:25 CST 2017 回复:
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想要到达明天,现在就要启程。
chenyujia2009
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发表于:2017-06-28 17:31:03 只看该作者

多项选择题

下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有(ABCD)。

A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程

B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊

C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报

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随风思念 于 Wed Jun 28 21:07:33 CST 2017 回复:
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永不言弃!一个人倘若实现不了自己的野心,便也辜负了所有的磨难!
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发表于:2017-07-14 09:32:32 只看该作者
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一根芦苇
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种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。
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发表于:2017-07-20 16:42:48 只看该作者
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