帖子主题: [习题分享] 单选  发表于:Fri Dec 01 09:56:34 CST 2017

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2015年12月31日,甲公司因交易性金融资产和可供出售金融资产的公允价值变动,分别确认了10万元的递延所得税资产和20万元的递延所得税负债。甲公司当期应交所得税的金额为150万元。假定不考虑其他因素,该公司2015年度利润表“所得税费用”项目应列示的金额为()万元。A.120B.140C.160D.180
 

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发表于:2017-12-01 10:06:19 只看该作者
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发表于:2017-12-01 09:59:57 只看该作者

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发表于:2017-12-01 09:59:36 只看该作者
借:所得税费用

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发表于:2017-12-01 09:58:01 只看该作者
所得税费用150-10=140

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