帖子主题: [税法一] 关于境外旅游公司提供旅游业务的增值税的说法  发表于:Mon Apr 01 14:17:22 CST 2019

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【典型例题2】(计算题)某旅游公司为增值税一般纳税人,20177月发生以下业务:
  (1)取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票(以上金额均含税)。
  (2)将20175月在公司注册地购入的一套门市房对外出租,购入时进税额已抵扣,本月一次性收取3个月含税租金12万元。
  (3)委托装修公司对自用房屋进行装修,取得该装修公司开具的增值税专用发票,注明装修费50万元;支付物业费,取得物业公司开具的增值税专用发票注明金额3万元。
  (4)将公司一台旅游车转为职工通勤班车,该车购进时已抵扣进项税额,入账原值60万元,已提折旧40万元,该车评估价格14万元。
  已知:本月取得的相关票据均符合税法规定并在本月认证抵扣。

  根据上述材料,回答下列问题:
  1.下列关于境外旅游公司提供旅游业务的增值税的说法中,正确的是( )。
  A.应在中国自行申报缴纳增值税1.85万元
  B.应在中国自行申报缴纳增值税3.6万元
  C.境内旅游公司应代扣代缴境外旅游公司增值税3.6万元
  D.在中国不缴纳增值税

 
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发表于:2022-08-11 19:13:45 只看该作者

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