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 *贴子主题: 急问:增值税发票未认证时怎么做会计处理? [分页: 1 2 ] 保存该页为文件 显示可打印的版本 把本贴加入IE收藏夹 双击自动滚屏(单击停)
 恋上粉红

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是直接记入"应交税费-应交增值税(进项税额)",然后通过认证的话不再做处理,不通过就转出.

还是记入"待摊费用-待抵扣增值税",然后认证后转到进项税额?
后天就考试了..急救



 

发贴时间:2007-12-27 19:36:00  
 坚信自己肯定能过

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查看坚信自己肯定能过的个人信息 坚信自己肯定能过的OICQ是359088476坚信自己肯定能过的OICQ是359088476  
这个问题我也不知道,呵呵,,,,帮顶,,,,


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偶已看破红尘,对尘世间的情爱不再留恋…………方丈,你就从了老尼吧!
 

发贴时间:2007-12-27 20:15:00  
 wlz05

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在实务中我就是记在"待摊费用"中的,记在应交税金中不恰当。

 

发贴时间:2007-12-27 21:54:00  
 飞叶飘飘

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我的观点:是直接记入"应交税费-应交增值税(进项税额)",然后通过认证的话不再做处理,不通过就转出.



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为梦想而追

我心飞扬 ——心若在,梦就在!
真心祝福……        
 

发贴时间:2007-12-27 22:32:00  
 恋上粉红

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恩谢谢楼上的~~我还是记入待摊吧。。


 

发贴时间:2007-12-27 23:37:00  
 xqjiang82

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实务中很多是 放待摊的    不过放应交税金-增值税-待认证进项税更恰当

 

发贴时间:2007-12-28 11:05:00  
 悠悠yoyo

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直接进项啊,记帐联都拿过来了,抵扣联难道没有吗?有了抵扣联你不赶紧认证吗?老板知道不P你才怪。
至于入账了但实在没法认证,这就是跨月的问题了,申报还按认证来,但肯定得核对每月账面与认证的差异,制定出一个差异表。。
但就年度来说,最好能保证账面与认证相符,除了那些要坐进项转出的,比如一张发票里既有可以抵扣的,又有固定资产项目,当然只能全部认证再部分进项转出。


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人生得一只鸡足矣
 

发贴时间:2007-12-28 12:06:00  
 lllkk

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我们单位是先计入“其他应收款”,等下个月认证时,再从“其他应收款”转入“应交税金”

 

发贴时间:2007-12-28 12:20:00  
 路晨

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呵,本人没有认证的当月就不做账,下月认证通过了再做,记住一个原则不要超过三个月就行了,调账太麻烦了.而且放在盒子里一看就知道哪些是没有认证的,想忘记都难呀!


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没有什么比关心自己来得实在!!
 

发贴时间:2007-12-28 23:12:00  
 梦幻水城-成功是寂寞的开始

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记入应交税金-增值税-待抵扣进项税


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2008-----我要注册!




 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是、三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。
 

发贴时间:2007-12-29 13:25:00  
 闲人观月

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一般拿到专用发票进,待摊费用--待底扣税金,然后每月认证的发票从待摊费用--待底扣税金转到增值税进项税中,这样比较科学,不过票业务量少的,当月直接认证的,可以直接进到进项税中


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有些事情,不是因为我们难以做到,我们才失去了信心;而是因为我们失去了信心,有些事情,我们才难以做到
 

发贴时间:2007-12-29 15:38:00  
 夜晚的风

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发觉进待摊好象是他们沿海地方的行规,我翻遍了所有的准则或是制度,都没有说要进待摊啊,其实拿到发票就应进进项,这是会计正常的账务处理,认不认论是税局的问题,不给认了,我转出便是,就象资产发生损失时,我们都会进行会计处理,但如果税局不认可,计算所得时我们还是要调出的。会计是会计,税法是税法,有人同意吗

 

发贴时间:2008-2-1 17:18:00  
 gdzzg740904

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我同意楼上的观点.在实务中的确是五花八门的

 

发贴时间:2008-2-1 19:53:00  
 忘情水1995

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查看忘情水1995的个人信息 忘情水1995的OICQ是19092393忘情水1995的OICQ是19092393  
  实务中是比较混乱的,掌握教材中给出的通用做法


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君住长江头,我住长江尾。
  日日思君不见君,我是忘情水!
 
1、〓☆〓“徐氏军团”招募08年CPA新兵:水团带领大家夺取08年CPA考试的胜利〓☆〓
2、〓☆〓“徐氏军团”战斗成果:水团关于徐经长老师冲刺班讲解的心得与体会总结〓☆〓
3、〓☆〓徐氏军团“每日一练”汇总(教材复习:2007.10.08--2008.02.12)〓☆〓
 

发贴时间:2008-2-2 13:42:00  
 潇桐

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增值税发票未认证,两种处理方法:1、不作帐务处理,等发票认证通过后再入帐;二、如果要入帐,直接记入成本费用,等发票认证通过后,再冲减相关成本费用

我就是搞实务的,嘿嘿!


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随心所欲,持之以恒!
 

发贴时间:2008-2-3 16:09:00  
 g33

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蜗牛的信仰 的答案很正确 其他什么待摊又转 实在是自找烦恼 哈

 

发贴时间:2008-2-3 18:12:00  
 鲜草莓$$

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我是初学者,怎么看的是一头雾水啊!应该是各有各的理吧!

 

发贴时间:2008-2-23 19:10:00  
 佳怡妈妈

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实务中我也是记入“待摊费用-待抵扣进项税金”的,待实际抵扣时再转入“应交税费-应交增值税(进项税额)”的。

 

发贴时间:2008-2-24 21:06:00  
 忘情水1995

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查看忘情水1995的个人信息 忘情水1995的OICQ是19092393忘情水1995的OICQ是19092393  
下面引用由佳怡妈妈在2008-2-24 21:06:00发表的内容:
实务中我也是记入“待摊费用-待抵扣进项税金”的,待实际抵扣时再转入“应交税费-应交增值税(进项税额)”的。



  这种做法是对的


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君住长江头,我住长江尾。
  日日思君不见君,我是忘情水!
 
1、〓☆〓“徐氏军团”招募08年CPA新兵:水团带领大家夺取08年CPA考试的胜利〓☆〓
2、〓☆〓“徐氏军团”战斗成果:水团关于徐经长老师冲刺班讲解的心得与体会总结〓☆〓
3、〓☆〓徐氏军团“每日一练”汇总(教材复习:2007.10.08--2008.02.12)〓☆〓
 

发贴时间:2008-2-25 16:17:00  
 很黄很暴力

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下面引用由佳怡妈妈在2008-2-24 21:06:00发表的内容:
实务中我也是记入“待摊费用-待抵扣进项税金”的,待实际抵扣时再转入“应交税费-应交增值税(进项税额)”的。



  支持一下,我也是这么做的呵呵


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打死我也不说
 

发贴时间:2008-2-26 15:53:00  
 我真有事儿

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下面引用由佳怡妈妈在2008-2-24 21:06:00发表的内容:
实务中我也是记入“待摊费用-待抵扣进项税金”的,待实际抵扣时再转入“应交税费-应交增值税(进项税额)”的。



  我也是这么做的,不过就是万一到年底还没有拿到发票呢?应该怎么处理呢


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我真的有事儿哈哈
 

发贴时间:2008-2-27 17:13:00  
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