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 *贴子主题: 急问:请问固定资产的保险费如何处理? 保存该页为文件 显示可打印的版本 把本贴加入IE收藏夹 双击自动滚屏(单击停)
 风依然

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  支付新增固定资产下一年保险费,分12个月摊入产品成本,请问如何处理?》??



 

发贴时间:2007-8-27 16:45:00  
 风依然

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怎么没有人回答啊,在线等啊,等待高手出现啊

 

发贴时间:2007-8-27 16:56:00  
 风依然

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晕,难道就没有知道怎么处理吗? 大家可是要去考CPA的啊

 

发贴时间:2007-8-27 17:04:00  
 闲则散

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借:制造费用
 贷:待摊费用


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发贴时间:2007-8-27 17:07:00  
 风依然

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支付新增固定资产下一年保险费,分12个月摊入产品成本,请问如何处理?》??


问题是这次还有用银行支票支付这一环节呢,怎么转???

 

发贴时间:2007-8-27 17:15:00  
 忘情水1995

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查看忘情水1995的个人信息 忘情水1995的OICQ是19092393忘情水1995的OICQ是19092393  
  会计准则以已经取消了待摊费用这个科目,企业在实际中虽然还可以单独设置这个科目,但是在期末的时候要把科目内容结转到其他应收款或者是预付账款中核算。

  所以平时做楼上给出的分录是对的,期末的时候还需要进行结转处理。

  支付:借:待摊费用 贷:银行存款
  摊销:借:制造费用 贷:待摊费用
  期末结转到预付账款:借:预付账款 贷:待摊费用


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君住长江头,我住长江尾。
  日日思君不见君,我是忘情水!
 
1、〓☆〓“徐氏军团”招募08年CPA新兵:水团带领大家夺取08年CPA考试的胜利〓☆〓
2、〓☆〓“徐氏军团”战斗成果:水团关于徐经长老师冲刺班讲解的心得与体会总结〓☆〓
3、〓☆〓徐氏军团“每日一练”汇总(教材复习:2007.10.08--2008.02.12)〓☆〓
 

发贴时间:2007-8-27 17:15:00  
 闲则散

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下面引用由忘情水1995在2007-8-27 17:15:00发表的内容:
  会计准则以已经取消了待摊费用这个科目,企业在实际中虽然还可以单独设置这个科目,但是在期末的时候要把科目内容结转到其他应收款或者是预付账款中核算。
  所以平时做楼上给出的分录是对的,期末的时候还需要进行结转处理。
  支付:借:待摊费用 贷:银行存款
  摊销:借:制造费用 贷:待摊费用
 ...



水团,我想借此机会问一下。
待摊费用和预提费用在新准则下的处理,待摊可以在资产类科目处理,比如预付。预提可以在负债类科目处理,比如应付。
我想问问,水团哪里有这方面的资料。关于新旧准则谐接的,这方面我知道的很少。
谢谢


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发贴时间:2007-8-27 17:32:00  
 忘情水1995

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查看忘情水1995的个人信息 忘情水1995的OICQ是19092393忘情水1995的OICQ是19092393  
下面引用由闲则散在2007-8-27 17:32:00发表的内容:

水团,我想借此机会问一下。
待摊费用和预提费用在新准则下的处理,待摊可以在资产类科目处理,比如预付。预提可以在负债类科目处理,比如应付。
我想问问,水团哪里有这方面的资料。关于新旧准则谐接的,这方面我知道的很少。
谢谢




  关于取消科目的衔接问题,注协仅仅是说企业可以在实际中根据需要单独设置预提费用、待摊费用等科目,但是在期末报表反应的时候应该把这些科目在相应的其他科目中反应:比如待摊费用是企业预先支出的款项,那么是可以在预付账款中核算的,也可以放在其他流动资产中反应。如果是没有发生费用支出的预提费用是可以在其他流动负债中反应。


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发贴时间:2007-8-27 17:44:00  
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